gerakan banggai (Bergerak bersama berkelanjutan)

YAYUK27 0 views 17 slides Oct 03, 2025
Slide 1
Slide 1 of 17
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17

About This Presentation

GERBANG SEHAT
Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan B PJ S Kesehatan (UHC Prioritas).
Status BLUD untuk 27 Puskesmas
Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas.
Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan R S U D Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.
Dukungan M...


Slide Content

PENYELARASAN DAN PENAJAMAN PROGRAM UNGGULAN KREATIF DAN INOVATIF (GERBANG SEHAT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI PERIODE 2025-2029

9 PROGRAM UNGGULAN KREATIF DAN INOVATIF

PERMASALAHAN PADA SIKLUS HIDUP TINGGINYA AKI Kematian Ibu di Kab . Banggai masih cukup tinggi sebesar 150 /100.000 KH th. 2024 dengan penyebab kematian terbanyak disebabkan perdarahan dan eklampsi TINGGINYA PENYAKIT DEGENERATIF DI USIA PRODUKTIF Data penderita kasus penyakit tidak menular seperti Hipertensi , DM , kanker , Obesitas , ODGJ lebih banyak ditemukan pada usia produktif yang diakibatkan pola perubahan perilaku kesehatan BAYI BBLR DAN KURANG GIZI Pencetus Faktor kematian dan Resiko Stunting pada Balita terutama ditemukan pada Kondisi Bayi baru lahir yg BBLR dan banyak mengalami gangguan pertumbuhan Dimana AKB th.2024 sebesar 6/1000 KH PRODUKTIFITAS DAN KESEHATAN LANSIA MENURUN Penyakit stroke, Hipertensi dan DM masih menjadi penyakit utama yang menyebabkan 1/3 lansia tidak dapat menjalankan aktiftas dgn optimal serta gangguan Kesehatan mental dan demensia PREVALENSI STUNTING Hasil pengukuran serta survei balita stunting yang relativ masih tinggi Dimana prev.stunting sebesar 29% utk Kab . Banggai KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR SEMAKIN TINGGI Tuberkulosis dan HIV menjadi Penyakit tertinggi penularannya serta menjadi penyebab angka mortalitas meningkat Dimana data 2024 CFR TB 38/100.000 Pddk dan insidensi HIV 0,18

PERMASALAHAN PADA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Pemenuhan sarana,prasarana dan alkes di faskes belum merata dan terstandarisasi secara optimal ,data aspak Kab.Banggai s/d bln agustus 2025: Sarana : 67,59% Prasarana : 48,54% Alkes : 29,52% Distribusi nakes dgn kompetensi teknis sesuai standar belum tersedia secara merata , Dimana tenaga kes . Yg belum cukup ketersediannya di faskes : Dokter spesialis : 8 org Dokter Umum : 24 org Dokter Gigi : 13 Org Perawat : 248 Org Bidan : 257 Org Apoteker : 15 Orang Tenaga kesehatan lainnya ( ATLM, Fisioterapi , Analisi Lab, kesmas ) 193 Org Sistem kepesertaan dan cakupan jaminan utk masyarakat kab banggai masih perlu ditingkatkan utk UHC Prioritas , data kepesertaan aktif sampai saat ini sebesar 84,6% dengan cakupan UHC 98% 1 2 3

RENCANA INTERVENSI PROGRAM GERBANG SEHAT NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 1 Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas ) PBPU/BP Yang didaftarkan PEMDA OC : Terpenuhinya Layanan Kesehatan di faskes dasar dan Rujukan Sesuai standar OP : Tersedianya pengelolaan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat ±140.000 Jiwa per tahun Rp. 305.726.400.000 dalam 5 tahun DAU PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 130.000 Jiwa 58.968.000.000,00 132.000 Jiwa 59.875.200.000,00 135.000 Jiwa 61.236.000.000,00 137.000 jiwa 62.143.200.000,00 140.000 jiwa 63.504.000.000,00 1

RENCANA INTERVENSI PROGRAM NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 2 Peningkatan Status BLUD Puskesmas 27 Puskesmas dan 1 RS Pratama OC : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat , serta kinerja keuangan yang sehat . OP : Tersedianya Layanan BLUD dan Penunjang Layanan Kesehatan lainnya 28 Faskes dalam 5 Tahun Rp. 305.560.255.000 dalam 5 tahun DAU DAK PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 27 Unit 50.050.000.000,00 28 Unit 55.055.000.000,00 28 Unit 60.560.500.000,00 28 Unit 66.616.550.000,00 28 Unit 73.278.205.000,00 2

RENCANA INTERVENSI PROGRAM NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 3 Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 2 wilayah prioritas Seluruh Masyarakat Faskes RS Pratama OC : Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar OP : Terbangunnya fasilitas Kesehatan sesuai standar 2 Unit dalam 5 tahun Rp. 70.500.000.000 dalam 5 tahun DAU DAK PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pembangunan Rumah Sakit beserta \Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 65.000.000.000 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 2.000.000.000 Tahun 2026 direncanakan untuk Pembuatan : Dokumen (Studi Kelayakan (Feasibility Study), Penilaian AMDAL, Master Plan, Detail Engineering Design (DED) 3

RSUD TIPE D RENCANA PEMBANGUNAN RSUD TIPE D KECAMATAN TOILI TAHUN 2027

RENCANA INTERVENSI PROGRAM NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 4 Dukungan Makan Bergizi Gratis (Koord keamanan pangan , pengawasan kesehatan dan kebersihan penyedia makanan , serta edukasi gizi kepada penerima manfaat ) Siswa Sekolah Badan Gizi Nasional Kab . Banggai OC : Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat OP : Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat 60 Kali Dalam 5 tahun Rp. 1.725.000.000 DAU PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 124.000.000,00 1 Dokumen 136.400.000,00 1 Dokumen 150.040.000,00 1 Dokumen 165.044.000,00 1 Dokumen 181.548.400,00 4

NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 5 Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Masyarakat OC : Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar OP : a. Terbangunnya Faskes Tkt. pertama sesuai standar b. Terlaksananya pengembangan Faskes Tkt Pertama sesuai standar c. Terlaksananya Pemeliharaan Faskes Tkt Pertama sesuai standar 28 Puskesmas 107 Pustu 221 poskedes Dalam 5 tahun Rp. 28.000.000.000 dalam 5 tahun DAK DAU PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pembangunan Puskesmas 1 Unit 9.000.000.000,00 1 Unit 8.500.000.000 1 Unit 500.000.000,00 0 Unit 1 Unit 10.000.000.000 RENCANA INTERVENSI PROGRAM 5 Tahun 2026 direncanakan untuk Pembuatan : Dokumen (Studi Kelayakan (Feasibility Study), Penilaian AMDAL, Master Plan, Detail Engineering Design (DED) untuk Pembangunan Puskesmas Toili Kecamatan Toili Pembangunan Puskesmas POH Kec . Pagimana

RENCANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS TOILI KEC. TOILI TH.2027

NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 6 Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak , peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar , melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil Ibu Hamil Ibu Bersalin Bayi Balita OC : Menurunnya AKI, AKB dan prevalensi stunting OP : a. Terlaksananya yankes bumil sesuai standar b. Terlaksananya yankes bulin sesuai standar c. Terlaksananya yankes bayi baru lahir sesuai standar d. Terlaksananya pengembangan inovasi ambulans dering 28.575 Bumil 27.428 Bulin 27.428 bayi Dalam 5 tahun Rp. 11.622.430.263 dalam 5 tahun DAU DAK PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 5260 1.646.777.000 5.587 1.811.454.700 5.628 1.992.600.170 5.697 2.191.860.187 5.783 2.411.046.206 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5352 120.000.000 5.427 132.000.000 5.458 145.200.000 5.492 159.720.000 5.503 175.692.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5008 140.000.000 5.118 154.000.000 5.289 169.400.000 5.344 186.340.000 5.418 186.340.000 6 RENCANA INTERVENSI PROGRAM

NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 7 Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro , pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting Ibu Hamil KEK Bayi Balita Resiko Stunting Balita Stunting OC : Menurunnya AKI, AKB dan prevalensi stunting OP : a. Terlaksananya yankes bumil sesuai standar b. Terlaksananya yankes bulin sesuai standar c. Terlaksananya yankes bayi baru lahir sesuai standar d. Terlaksananya pengembangan inovasi ambulans dering 12.629 Balita 2375 Bumil KEK Dakam 5 tahun Rp. 51.456.609.461 dalam 5 tahun DAK PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 8.428.463.000 1 Dokumen 9.271.309.300 1 Dokumen 10.198.440.230 1 Dokumen 11.218.284.253 1 Dokumen 12.340.112.678 7 RENCANA INTERVENSI PROGRAM

NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 8 Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat Masyarakat OC : Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat OP : a. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 28 Faskes Rp. 2.416.801.517 dalam 5 tahun DAK DAU RENCANA INTERVENSI PROGRAM 8 PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 395.866.000 1 Dokumen 435.452.600 1 Dokumen 478.997.860 1 Dokumen 526.897.646 1 Dokumen 579.587.411

NO NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM/PENERIMA MANFAAT OUTCOME /OUTPUT TARGET KET VOLUME ANGGARAN 9 Pemerataan Tenaga Kesehatan Petugas Kesehatan OC : Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan OP : a. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota sesuai stamdar 28 Faskes Rp. 47.225.977.000 dalam 5 tahun DAU RENCANA INTERVENSI PROGRAM 9 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEGIATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota 2026 2027 2028 2029 2030 SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 22.000.000 1 Dokumen 24.200.000 1 Dokumen 26.620.000 1 Dokumen 2.821.720.000 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 210 Orang 870.000.000,00 300 Orang 957.000.000,00 330 Orang 1.052.700.000,00 360 Orang 1.157.970.000,00 390 Orang 1.273.767.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 400 Orang 7.000.000.000 450 orang 7.500.000.000 500 orang 8.000.000.000 550 orang 8.200.000.000 600 Orang 8.300.000.000

TERIMA KASIH… MARI KITA JAGA KESEHATAN KARENA SEHAT ITU ADALAH INVESTASI MASA DEPAN
Tags